Dnes je 26.06.2024 Stránka načítaná o 09:11.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: DF /0137/024
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Základná škola s materskou školou
Dodávateľ: Lindström, s.r.o.
Adresa: Orešianska ulica č. 3,91701 Trnava 1 (Trnava)
IČO: 35742364
Predmet: prenájom a čistenie rohoží
Fakturovaná suma s DPH: 51,41
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 23.05.2024
Dátum vystavenia: 23.05.2024
Dátum splatnosti: 05.06.2024
Dátum úhrady: 24.05.2024
Súbor: DF_0137_024
Zverejnené: 24.05.2024


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov